重要動態
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公司召開2026年內部審計工作會議
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3月12日,公司召開2026年內部審計工作會議。公司黨委副書記、工會主席朱嵐出席會議并講話,審計與風險內控部主任費鵬主持會議。 會議傳達了國務院國資委相關文件精神,通報了各子公司2025年內部審計工作質量評估結果及2026年工作計劃。 朱嵐充分肯定了2025年內部審計工作成效。她指出,2026年工作計劃緊扣上級部署要求,在統籌推進常態化審計監督的基礎上,突出重點、精準發力、務實高效,體現了審計工作聚焦主業、精準監督的鮮明導向。 就做好2026年度內部審計工作,朱嵐提出四點要求:一是堅持黨建引領,把準方向。要扎實開展“第一議題”學習,將理論學習與審計業務深度融合,引導審計人員增強從政治高度看待和分析問題的能力,將黨的領導嵌入審計工作全鏈條。要常態化開展黨風廉潔教育,筑牢廉潔從業防線。二是提升認識,統一思想。要正確認識內部審計工作,特別是各單位一把手要高度重視內部審計,充分發揮其在規范管理、防范風險、提質增效等方面的預警和賦能作用。三是完善體制機制,科學監督。要健全“上審下”格局,整合審計力量,推動各單位落實機構、職能與人員配置,按照管理權限分級負責,構建科學立體的審計監督體系,實現對“關鍵少數”全覆蓋監督;要強化問題導向風險導向,對關鍵領域全周期監督,為規范管理提供具有前瞻性和可操作的決策依據。四是提升審計質量,務求實效。要加強審計質量控制,建立貫穿審計項目全生命周期的質量控制體系,積極推進審計工作向數智化轉型升級;要狠抓審計整改,壓實主體責任,健全閉環管理機制,強化審計成果的權威運用,杜絕“屢審屢犯”。 公司審計與風險內控部全體人員,相關子公司負責同志及審計工作人員現場參加會議,京外相關子公司以視頻形式參會。 | |||||
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